根據(jù)《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團(tuán)公司2024年度內(nèi)部審計工作計劃安排,集團(tuán)審計組于2024年3月21日起對歙縣徽投水務(wù)有限公司及其子公司2021年-2023年業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)收支及內(nèi)部管理情況進(jìn)行了內(nèi)部審計。
審計組開展現(xiàn)場財務(wù)相關(guān)資料查閱、審計取證單取證核實、審計報告征求意見反饋等程序工作,經(jīng)集團(tuán)黨委會審議后于10月23日出具正式審計報告。本次審計報告共指出材料采購、物資管理、安裝工程管理、重點項目管理、財務(wù)管理、以前年度審計整改情況等六個方面12個問題,并針對性提出審計建議4條。下一步,審計組將督促水務(wù)及其子公司積極、全面落實審計整改工作,并就審計整改情況在規(guī)定時限內(nèi)報送集團(tuán)內(nèi)審部。