為進(jìn)一步健全企業(yè)內(nèi)部控制,提高會(huì)計(jì)資料真實(shí)性、有效性,保障發(fā)債需求,集團(tuán)聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)2022年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行年報(bào)審計(jì)。
此次審計(jì)工作由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心牽頭,投融資管理部認(rèn)真配合,積極對(duì)接審計(jì)需要的各項(xiàng)資料、臺(tái)賬,參與存量資產(chǎn)的實(shí)地核查,對(duì)于審計(jì)組提出相關(guān)疑問(wèn)事項(xiàng),及時(shí)向?qū)徲?jì)組做好解釋、分析和相關(guān)情況說(shuō)明,確保審計(jì)組客觀公正地作出審計(jì)結(jié)論。
針對(duì)此次審計(jì)發(fā)行的問(wèn)題、不足和薄弱環(huán)節(jié),集團(tuán)堅(jiān)決做到不回避、不敷衍、不遮蓋,深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。下一步,將認(rèn)真落實(shí)審計(jì)建議,研究解決辦法,制定整改措施,以這次審計(jì)為契機(jī),認(rèn)真總結(jié),加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),完善規(guī)范各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,切實(shí)提高財(cái)務(wù)和融資水平。